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2021奶茶店装预算表

2021奶茶店装预算表

聚会活动经费预算表-聚会活动经费预算概算表序号项 目费用(元/人)备注以40人、4桌计算1住宿费70标准间(含自助早餐)2餐费(不含酒水)16040(午)+80(晚)+40(午)=1603酒水、饮料404桌,每桌3瓶,650元/箱,加饮料,总价1600元左右4会场使用费10会场半天400元,每人一瓶水,不准备零食5租车费用3050座市内一天,1200元6景点门票50可能产生门票费用,联系后才能确认,暂按平均50元计算。7掼蛋比赛奖品10总额按400元计算,分设一、二、三等奖,8集体合影20拍和冲洗,A4大小,每人一张9K歌娱乐25总额按1000元计算10其他支出20如买矿泉水、老师费用等11纪念册(通讯录)80

公司年度预算表模板

公司年度预算表模板-公司年度预算表编制部门: 制表日期: 年 月 日 单位:元项目上年实际数本年预算数项目上年实际数本年预算数物流费用预算合计补充资料1.仓储、分拣费用预算小计1.物流资本性投入预算合计(含在建工程预算)(1)仓储、分拣人工费用(1)房屋建筑物 其中人员工资及福利费(2)机器运输设备类小计(2)保管费① 货架、堆垛机(3)包装费② 分拣设备(4)商品损耗③ 大屏幕监控设备(5)装卸费④ 仓库内电动、手动叉车(6)其他费用⑤ 仓库打码机、喷码机2.配送费用预算小计⑥ 计算机及其他设备(

活动经费预算表模板

活动经费预算表模板-活动经费预算表备注活动名称:文明出行主题活动主办单位:XX区域管制室团委项目物品数量价格办公用品1.笔10302.胶带10503.笔记本20100宣传用品1.宣传展板33002.横幅11003.宣传单(一张三折、铜版纸材质)3001200活动用品1. 活动人员服装及制作费(两件套上衣、带内衬)2060002.活动人员道具费(哨子、旗子)202003.饮用水60300其他1.参与人员机动经费8002.复印费1003.场地装饰费100合计9280活动经费预算表备注活动名称:青年徒步走活动主办单位:XX区域管制室团委项目物品数量价格宣传用品1.宣传展板11002.横幅11003.宣传单(有关健康生活

成本费用预算表模板

成本费用预算表模板-第五章成本费用测算序号费用名称价格构成人数月费用(元)年费用(元)有关说明一工资福利等费用1项目经理工资最低工资2250元+社保等1000元1550066000每月5500元/人岗位补贴2250元2区域主管工资最低工资1250元+社保等1000元39000108000每月3000元元/人岗位补贴750元3班长工资最低工资1250元+社保等800元1542000504000每月2800元/人岗位补贴750元4机动及调配员工资最低工资1250元+社保等800元601560001872000每人每月2600元/人岗位补贴550元5保洁员工资最低工资1250元+社保等800元3699225001107

用料预算方法

用料预算方法- 用料预算方法 □   用料预算 第一条   常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2),拟订用料预算。 第二条   预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟订次月用料预算。

县预算绩效管理工作情况汇报

县预算绩效管理工作情况汇报- 县预算绩效管理工作情况汇报 各位领导: 上午好!首先感谢省财政厅、市财政局领导对我县财政工作的指导、帮助和认可,让我县参加这次座谈会,为我县提供了学习和交流的机会。我汇报一下X县预算绩效管理工作开展情况。 今年以来,我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署,以“预算绩效管理改革攻坚年”活动为契机,高起点定位,高标准要求,围绕实现预算和绩效管理一体化,稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体

经费预算表格模板

经费预算表格模板-经费预算表科目合计201620172018备注合 计[30201]办公费[30202]印刷费[30203]咨询费[30205]水费[30206]电费[30207]邮电费[30211]差旅费[30212]因公出国(境)费用[30213]维修(护)费[30214]租赁费[30215]会议费[30216]培训费[30217]公务接待费[30218]专用材料费[30226]劳务费[30227]委托业务费[30231]公务用车运行维护费[30239]其他交通费用[30299]其他商品和服务支出[31002]办公设备购置[31003]专用设备购置[31007]信息网络及软件购置更新

制造费用预算表模板

制造费用预算表模板-制造费用预算表编制单位: XX服装有限责任公司 年度 2017 计量单位:元变动性制造费用固定性制造费用间接材料0管理人员工资405000间接人工0折旧费916667维修(护)费0办公费用0水电费3477000其他00合计347700合计1321667直接人工工时总数4631减:折旧制造费用分配率=360.48付现成本各季度付现成本=财务负责人: 复核人: 制表人:

相关管理制度汇编(51篇近13万字)(高校)(校长办公会学院委员会预算等)

相关管理制度汇编(51篇近13万字)(高校)(校长办公会学院委员会预算等)- 相关管理制度汇编(51篇近13万字)(高校)(校长办公会、学院委员会、预算等)

施工预算的执行

施工预算的执行- 施工预算的执行 □工程的授权与发包  (一)施工预算一奉核定,其外包项目费用总额在20万元以内者授权经办工程师,依询价、比价方式决标,决标后应将结果送会财务部,其金额在100万元以内者授权营建部经理会同务部依比价、投标方式决标办理。经理并得在其授权限额内视工程之需要授权办工程师处理。金额在100万元以上者,须报请总经理依比价招标方

预算专员

预算专员-预算专员职位名称预算专员职位代码所属部门财务部职 系职等职级直属上级预算主管薪金标准填写日期核 准 人职位概要:协助预算主管完成各项预算计划的编制和执行工作,做好预算部门相关的日常事务工作。工作内容: %协助建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草修改配套的制度、规章; %根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析,理清数据关系,改进改善 管理制度及表格; %协助编制公司全面经营预算,并负责预算的跟踪管理; %根据预算监控日常支出,并定期进行反馈; %按时、按质、按需提供内部管理报表

损益预算检核表模板

损益预算检核表模板-损益预算检核表产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计

最新公司财务预算管理表格

最新公司财务预算管理表格-公司财务预算管理表格一、预算申请表编号: 月 日 单位:预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人: 填表人:二、预算核算办法表拟定日期:预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖 金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第 副本三、预算表 年 月 日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现 金股 本应收账款公 积 金应收票据制造费用坏账准备制 成 品原 料机器设备辅 料折旧准备在制

管理费用预算分配表

管理费用预算分配表-管理费用预算分配表 单位:元(人民币)一、支出项目行次住宅停车场合计金额备注1.薪金福利(1)员工工资1(2)工资附加费22.系统维修及保养(1)升降机3(2)空调4(3)电信系统5(4)房屋工程6(5)给排水系统7(6)消防系统8(7)电气设备9(8)发电机系统103.管理费用(1)电费11(2)水费12(3)排污费13(4)保险费14(5)绿化费15(6)清洁消杀16(7)储备金174.财务费用185.行政费用196.税金20支出合计21二、收入22三、管理费结余23审核: 制表

建筑工程预算编制小组办事准则

建筑工程预算编制小组办事准则- 建筑工程预算编制小组办事准则 第一条 本小组系依据本公司组织规程第十四条的规定订定。 第二条本小组由主管协理担任主席,企划部经理为召集人,设计科长主办,其参加人员依工程预算编制小组编制人员为准,但视实际需要邀请有关人员列席。 指导人员:总经理 第三条 本小组的

差旅费用预算审批表

差旅费用预算审批表-差旅费用预算审批表年 月 日姓 名所属公司部门职务出差地点事 由出差时间行程计划交通方式飞机 火车 长途客车 自驾车预计费用酒店 用餐 出租车 交际费 其他借支金额备注事项批准人: 部门负责人: 申请人:

预算申请表格(模板)

预算申请表格(模板)-预算申请单申请人: 年 月 日预算用途序号计划名称(用品)单价(元)数量计划金额(元)备注123456789101112131415合计(元)***签字年 月 日***签字年 月 日

坚持问题导向深化预算改革-以无线电专项资金管理为例

坚持问题导向深化预算改革-以无线电专项资金管理为例- 坚持问题导向 深化预算改革 ——以无线电专项资金管理为例 前言:“九层之台,起于垒土。”预算是各类工作的基础,是无线电各项业务、重大活动保障的基本保证。

安全经费预算表模板

安全经费预算表模板-安全经费预算按照国家《安全生产法》中关于企业安全经费投入的相关规定要求计算,本年度安全资金的投入总额度超过规定要求的数额(生产总值的1%)。以上投入资金将严格按照规定要求落实到位。每笔费用的支出,将由财务部参与监督审查。确保所有安全资金到位。安全经费预算表类目品名金额备注消防设备器材水带200元灭火器500元应急灯300元安全标识150元消防系统、设施、器材的维护2000元包括烟感、喷淋系统的保养、维修机械设备维护日常维护保养500元一、二级保养2000元大修费用5000元临时故障维修费用1000元电气设备2000元安全教育培训公司培训资金1000元培训物品购置500元从业人员的工伤保险和治理

产品成本预算表模板

产品成本预算表模板-产品成本预算表产品名称 P3 年度2013 计划产量128400成 本 项 目单位用量单价单位成本 总成本直接材料12150562.5其中:棉342837.5258570937.5亚麻混纺54675281530900氨纶复合3507529.91048725直接人工3207600变动性制造费用1669367合 计13631087加:在产品期初余额0减:在产品期末余额0预计产品生产成本0加:产成品期初余额0减:产成品期末余额0预计产品销售成本106.1613631087销售负责人

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