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2021楼梯浇筑预算表

2021楼梯浇筑预算表

聚会活动经费预算表-聚会活动经费预算概算表序号项 目费用(元/人)备注以40人、4桌计算1住宿费70标准间(含自助早餐)2餐费(不含酒水)16040(午)+80(晚)+40(午)=1603酒水、饮料404桌,每桌3瓶,650元/箱,加饮料,总价1600元左右4会场使用费10会场半天400元,每人一瓶水,不准备零食5租车费用3050座市内一天,1200元6景点门票50可能产生门票费用,联系后才能确认,暂按平均50元计算。7掼蛋比赛奖品10总额按400元计算,分设一、二、三等奖,8集体合影20拍和冲洗,A4大小,每人一张9K歌娱乐25总额按1000元计算10其他支出20如买矿泉水、老师费用等11纪念册(通讯录)80

公司年度预算表模板

公司年度预算表模板-公司年度预算表编制部门: 制表日期: 年 月 日 单位:元项目上年实际数本年预算数项目上年实际数本年预算数物流费用预算合计补充资料1.仓储、分拣费用预算小计1.物流资本性投入预算合计(含在建工程预算)(1)仓储、分拣人工费用(1)房屋建筑物 其中人员工资及福利费(2)机器运输设备类小计(2)保管费① 货架、堆垛机(3)包装费② 分拣设备(4)商品损耗③ 大屏幕监控设备(5)装卸费④ 仓库内电动、手动叉车(6)其他费用⑤ 仓库打码机、喷码机2.配送费用预算小计⑥ 计算机及其他设备(

活动经费预算表模板

活动经费预算表模板-活动经费预算表备注活动名称:文明出行主题活动主办单位:XX区域管制室团委项目物品数量价格办公用品1.笔10302.胶带10503.笔记本20100宣传用品1.宣传展板33002.横幅11003.宣传单(一张三折、铜版纸材质)3001200活动用品1. 活动人员服装及制作费(两件套上衣、带内衬)2060002.活动人员道具费(哨子、旗子)202003.饮用水60300其他1.参与人员机动经费8002.复印费1003.场地装饰费100合计9280活动经费预算表备注活动名称:青年徒步走活动主办单位:XX区域管制室团委项目物品数量价格宣传用品1.宣传展板11002.横幅11003.宣传单(有关健康生活

成本费用预算表模板

成本费用预算表模板-第五章成本费用测算序号费用名称价格构成人数月费用(元)年费用(元)有关说明一工资福利等费用1项目经理工资最低工资2250元+社保等1000元1550066000每月5500元/人岗位补贴2250元2区域主管工资最低工资1250元+社保等1000元39000108000每月3000元元/人岗位补贴750元3班长工资最低工资1250元+社保等800元1542000504000每月2800元/人岗位补贴750元4机动及调配员工资最低工资1250元+社保等800元601560001872000每人每月2600元/人岗位补贴550元5保洁员工资最低工资1250元+社保等800元3699225001107

在全市加强人大国有资产监督和预算审查监督工作动员部署会上的讲话

在全市加强人大国有资产监督和预算审查监督工作动员部署会上的讲话-在全市加强人大国有资产监督和预算审查监督工作动员部署会上的讲话同志们:这次会议的主要任务是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想,认真贯彻落实党中央和省市委文件精神,动员部署加强人大国有资产监督和预算审查监督工作,确保党中央方针政策和重大决策部署以及省市委的工作要求在全市得以贯彻落实。刚才,XX同志传达了省人大常委会动员部署会和市委常委会会议精神,XX同志代表政府对落实这两项工作部署提出了明确的要求,希望大家认真抓好贯彻落实。下面,我讲三点意见:一、充分认识加强人大国有资产监督和预算审查监督职能的重大意义党的十八大以来,以习近平同志为

预算申请表格(模板)

预算申请表格(模板)-预算申请单申请人: 年 月 日预算用途序号计划名称(用品)单价(元)数量计划金额(元)备注123456789101112131415合计(元)***签字年 月 日***签字年 月 日

销售资金预算表模板

销售资金预算表模板-销售资金预算表预算部门: 单位:元月份工资广告费交通费运输费差旅费招待费邮电费房租费合计比重123……合计 销售资金预算表预算部门: 单位:元月份工资广告费交通费运输费差旅费招待费邮电费房租费合计比重123……合计 销售资金预算表预算部门: 单位:元月份工资广告费交通费运输费差旅费招待费邮电费房租费合计比重123……合计

预算追加申请表模板

预算追加申请表模板-预算调整申请表2014 年 7月 10日申请部门掘进三队申请项目材料预算追加申请性质变更 □金额: 元 原预算金额: 元追加 □金额:29315.4 元 原预算金额: 元新增 □金额: 元 原预算金额: 元年度预算内(是)前期预算额: 元本月调整额:29315.4 元年度预算外预算调整总额: 元本月调整额: 元申请理由 我队施工8353W边界上山受采空区影响顶板来压明显巷道下帮出现断锚杆现象,根据生产技术科下达的施工通知单要求对三岔门向下30米范围巷道压力大的地方打走向加固钢带,钢带每孔锚6.2m锚索。

项目预算申请表模板

项目预算申请表模板-陕西XX科技·项目预算申请表申请部门申 请 人项目名称- - - - - - - - - - - - - - -项目类型工程[ ] 销售[ ]项目编号SN-[ ]-2012-[ ]项目简介标的单位:项目内容:开始时间 年 月 日结束时间年 月 日项目主管联系电话收入预算[大写]:[小写]¥ 元支出预算[大写]:[小写]¥ 元其中1.采购成本预算 [产品+运费][小写]¥ 元2.劳务成本预算 [劳务+提成][小写]¥ 元3.营销成本预算 [礼往+接待][小写]¥

预算专员

预算专员-预算专员职位名称预算专员职位代码所属部门财务部职 系职等职级直属上级预算主管薪金标准填写日期核 准 人职位概要:协助预算主管完成各项预算计划的编制和执行工作,做好预算部门相关的日常事务工作。工作内容: %协助建立、改进、完善预算管理体系,建立相应的执行、控制机制,起草修改配套的制度、规章; %根据预算体系及管理的需要设计修改内部管理报表,并对预算表格进行整理分析,理清数据关系,改进改善 管理制度及表格; %协助编制公司全面经营预算,并负责预算的跟踪管理; %根据预算监控日常支出,并定期进行反馈; %按时、按质、按需提供内部管理报表

年度利润预算表模板

年度利润预算表模板-年度利润预算表模板预算编制单位: 单位: 元 月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入减:主营业务成本减:主营业务税金及附加二、主营业务利润减:管理费用减:营业费用减:财务费用三、营业利润加:其他业务利润加:投资收益加:营业外收支净额减:营业外支出四:利润总额减:所得税五、净利润

县预算绩效管理工作情况汇报

县预算绩效管理工作情况汇报- 县预算绩效管理工作情况汇报 各位领导: 上午好!首先感谢省财政厅、市财政局领导对我县财政工作的指导、帮助和认可,让我县参加这次座谈会,为我县提供了学习和交流的机会。我汇报一下X县预算绩效管理工作开展情况。 今年以来,我县认真贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的决策部署,以“预算绩效管理改革攻坚年”活动为契机,高起点定位,高标准要求,围绕实现预算和绩效管理一体化,稳步推进全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体

产品成本预算表模板

产品成本预算表模板-产品成本预算表产品名称 P3 年度2013 计划产量128400成 本 项 目单位用量单价单位成本 总成本直接材料12150562.5其中:棉342837.5258570937.5亚麻混纺54675281530900氨纶复合3507529.91048725直接人工3207600变动性制造费用1669367合 计13631087加:在产品期初余额0减:在产品期末余额0预计产品生产成本0加:产成品期初余额0减:产成品期末余额0预计产品销售成本106.1613631087销售负责人

坚持问题导向深化预算改革-以无线电专项资金管理为例

坚持问题导向深化预算改革-以无线电专项资金管理为例- 坚持问题导向 深化预算改革 ——以无线电专项资金管理为例 前言:“九层之台,起于垒土。”预算是各类工作的基础,是无线电各项业务、重大活动保障的基本保证。

经营计划与预算制度

经营计划与预算制度- 经营计划与预算制度   经营计划与预算制定 由于科学的日新月异,导致生产技术的不断改良,促成了近代工业的精细分工与大量生产,从而引起市场剧烈的竞争,企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。如果企业不能生产物美价廉的产品,则非但不能赚取利润,甚至无法继续它的生存。所以,如何使成本降低,获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题,一般言之,降低成本不外是改良生产技术与提

开发研究预算表

开发研究预算表-开发研究预算表研究开发名称费用类别支 出 计 划预算月月月月月月月                     

会议预算表word模板

会议预算表word模板-会议预算表 金额单位:元会议名称长三角地区旅游发展研讨会主办单位长江三角洲地区旅游发展协会会议时间2011年10月16日至2011年10月19日会议地点常州市XXXX大酒店会议性质国内参会人数200会议收入预算收入项目金额备注会务费收入160000与会人员:800元/每人联合主办者180000XX酒店连锁集团赞助费

最新公司财务预算管理表格

最新公司财务预算管理表格-公司财务预算管理表格一、预算申请表编号: 月 日 单位:预算编号预算名称用途说明单价数量申请金额合计领导批示审核人: 填表人:二、预算核算办法表拟定日期:预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工薪金奖 金出差费续表预算编号预算项目预算方法另行考虑因素员工福利使用单位第 副本三、预算表 年 月 日借方科目借方金额备注调整贷方科目贷方金额备注调整现 金股 本应收账款公 积 金应收票据制造费用坏账准备制 成 品原 料机器设备辅 料折旧准备在制

学校财务预算管理制度WORD文档

学校财务预算管理制度WORD文档-学校财务预算管理制度为加强学校财务管理,本着量入为出,事前控制的原则,有计划的调配使用教育资金,合理配置办学资源,安排好费用支出,保障和促进学校教育教学工作,结合学校实际,特制定本制度。1.学校预算实行“统一领导,分级管理,权责结合”的管理体制。学校预算编制要遵循“量入为出,收支平衡”的总原则,根据学校事业发展规划和预算年度全校可能组织的收入情况,统筹合理安排支出项目,不搞赤字预算。2.财务预算是根据学校教育事业发展计划和工作任务编制的财务收支计划、固定资产设备购置计划、资金使用计划、根据学校的发展需要和财力结合单位工作任务安排所需资金,是学校筹集、分配、运用、控制资金的依据。3.做好预算编制

损益预算检核表模板

损益预算检核表模板-损益预算检核表产品名称生产量生产金额原料成本物料成本人工成本制造费用毛利销售费用净利预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际合计

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