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2021剧组服装预算表

2021剧组服装预算表

聚会活动经费预算表-聚会活动经费预算概算表序号项 目费用(元/人)备注以40人、4桌计算1住宿费70标准间(含自助早餐)2餐费(不含酒水)16040(午)+80(晚)+40(午)=1603酒水、饮料404桌,每桌3瓶,650元/箱,加饮料,总价1600元左右4会场使用费10会场半天400元,每人一瓶水,不准备零食5租车费用3050座市内一天,1200元6景点门票50可能产生门票费用,联系后才能确认,暂按平均50元计算。7掼蛋比赛奖品10总额按400元计算,分设一、二、三等奖,8集体合影20拍和冲洗,A4大小,每人一张9K歌娱乐25总额按1000元计算10其他支出20如买矿泉水、老师费用等11纪念册(通讯录)80

公司年度预算表模板

公司年度预算表模板-公司年度预算表编制部门: 制表日期: 年 月 日 单位:元项目上年实际数本年预算数项目上年实际数本年预算数物流费用预算合计补充资料1.仓储、分拣费用预算小计1.物流资本性投入预算合计(含在建工程预算)(1)仓储、分拣人工费用(1)房屋建筑物 其中人员工资及福利费(2)机器运输设备类小计(2)保管费① 货架、堆垛机(3)包装费② 分拣设备(4)商品损耗③ 大屏幕监控设备(5)装卸费④ 仓库内电动、手动叉车(6)其他费用⑤ 仓库打码机、喷码机2.配送费用预算小计⑥ 计算机及其他设备(

活动经费预算表模板

活动经费预算表模板-活动经费预算表备注活动名称:文明出行主题活动主办单位:XX区域管制室团委项目物品数量价格办公用品1.笔10302.胶带10503.笔记本20100宣传用品1.宣传展板33002.横幅11003.宣传单(一张三折、铜版纸材质)3001200活动用品1. 活动人员服装及制作费(两件套上衣、带内衬)2060002.活动人员道具费(哨子、旗子)202003.饮用水60300其他1.参与人员机动经费8002.复印费1003.场地装饰费100合计9280活动经费预算表备注活动名称:青年徒步走活动主办单位:XX区域管制室团委项目物品数量价格宣传用品1.宣传展板11002.横幅11003.宣传单(有关健康生活

成本费用预算表模板

成本费用预算表模板-第五章成本费用测算序号费用名称价格构成人数月费用(元)年费用(元)有关说明一工资福利等费用1项目经理工资最低工资2250元+社保等1000元1550066000每月5500元/人岗位补贴2250元2区域主管工资最低工资1250元+社保等1000元39000108000每月3000元元/人岗位补贴750元3班长工资最低工资1250元+社保等800元1542000504000每月2800元/人岗位补贴750元4机动及调配员工资最低工资1250元+社保等800元601560001872000每人每月2600元/人岗位补贴550元5保洁员工资最低工资1250元+社保等800元3699225001107

差旅费用预算审批表

差旅费用预算审批表-差旅费用预算审批表年 月 日姓 名所属公司部门职务出差地点事 由出差时间行程计划交通方式飞机 火车 长途客车 自驾车预计费用酒店 用餐 出租车 交际费 其他借支金额备注事项批准人: 部门负责人: 申请人:

2021年关于20XX年党费预算工作方案

2021年关于20XX年党费预算工作方案包含关于20XX年党费预算工作方案

预算追加申请表模板

预算追加申请表模板-预算调整申请表2014 年 7月 10日申请部门掘进三队申请项目材料预算追加申请性质变更 □金额: 元 原预算金额: 元追加 □金额:29315.4 元 原预算金额: 元新增 □金额: 元 原预算金额: 元年度预算内(是)前期预算额: 元本月调整额:29315.4 元年度预算外预算调整总额: 元本月调整额: 元申请理由 我队施工8353W边界上山受采空区影响顶板来压明显巷道下帮出现断锚杆现象,根据生产技术科下达的施工通知单要求对三岔门向下30米范围巷道压力大的地方打走向加固钢带,钢带每孔锚6.2m锚索。

坚持问题导向深化预算改革-以无线电专项资金管理为例

坚持问题导向深化预算改革-以无线电专项资金管理为例- 坚持问题导向 深化预算改革 ——以无线电专项资金管理为例 前言:“九层之台,起于垒土。”预算是各类工作的基础,是无线电各项业务、重大活动保障的基本保证。

服装购销合同

服装购销合同-购销合同概念解说购销合同是购方支付价款、销方出售物品的经济协议,即货物买卖合同,包括供应、采购、预约、购销结合及协作、调剂等合同。购销合同由标题、当事人、正文、落款四部分构成。它是一种使用频率高、使用范围广、使用数量最多的一种合同。购销合同甲方:××市服装公司乙方:××棉纺厂经双方共同协商同意,订立以下条款以资共同遵守。产品名称、货号、品种、规格、质量、数量、交货期。(以下表格略)上表所列各项,如双方遇到实际困难时,可在各档花色品种、数量的10%范围内予以调剂。如需要大量变更时,必须取得对方同意,否则应承担由此造成的经济损失。二、产品的规格、质量和技术标准,按部颁标准执行。检验方法,以乙方自检

开发研究预算表

开发研究预算表-开发研究预算表研究开发名称费用类别支 出 计 划预算月月月月月月月                     

服装店店长工作职责

服装店店长工作职责-服装店店长工作职责一、工作职责(1)将目标传达给下属,要掌握每日、每周、每月、累计等的目标达成情况,带领员工完成公司下达的指定销售目标, 依业绩状况达成对策,领导员工提供优质的顾客服务,并竭力为公司争取最佳营业额。(2) 监管店铺行政及业务工作:主持早、晚会,并做好记录。(3) 销售工作进行分析,每日检查货源情况,畅销产品及时补充,滞销产品作出合理化销售建议或退仓,确保日常的销售。(4) 进(退)店的货品,安排店员认真清点,若发现差异,立即向公司汇报。(5) 有效地管理和运用资源,如人力、货品、店铺陈列、宣传用品等。(6) 定期对员工进行培训教育指导:与门店工作规范相关的一切规章制度。(7)

经费预算表格模板

经费预算表格模板-经费预算表科目合计201620172018备注合 计[30201]办公费[30202]印刷费[30203]咨询费[30205]水费[30206]电费[30207]邮电费[30211]差旅费[30212]因公出国(境)费用[30213]维修(护)费[30214]租赁费[30215]会议费[30216]培训费[30217]公务接待费[30218]专用材料费[30226]劳务费[30227]委托业务费[30231]公务用车运行维护费[30239]其他交通费用[30299]其他商品和服务支出[31002]办公设备购置[31003]专用设备购置[31007]信息网络及软件购置更新

项目预算申请表模板

项目预算申请表模板-陕西XX科技·项目预算申请表申请部门申 请 人项目名称- - - - - - - - - - - - - - -项目类型工程[ ] 销售[ ]项目编号SN-[ ]-2012-[ ]项目简介标的单位:项目内容:开始时间 年 月 日结束时间年 月 日项目主管联系电话收入预算[大写]:[小写]¥ 元支出预算[大写]:[小写]¥ 元其中1.采购成本预算 [产品+运费][小写]¥ 元2.劳务成本预算 [劳务+提成][小写]¥ 元3.营销成本预算 [礼往+接待][小写]¥

用料预算方法

用料预算方法- 用料预算方法 □   用料预算 第一条   常备材料:由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”(附表13.1.2),拟订用料预算。 第二条   预备材料:由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准,按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟订用料预算,其杂务用品直接依过去实际领用数量,并考虑库存情况,拟订次月用料预算。

差旅费用预算申请表

差旅费用预算申请表-差旅费用预算申请表 申请日期:出差人部门出差事由出差任务出差起止时间从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分申请差旅费借支金额人民币(大写) ¥用 途交通工具及住宿酒店预算金额出发时间到站时间去程交通工具及车次回程交通工具及车次去时住宿酒店合 计部门总监(意见)财务经理(审核)总 经 理(签字)

年度利润预算表模板

年度利润预算表模板-年度利润预算表模板预算编制单位: 单位: 元 月份项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入减:主营业务成本减:主营业务税金及附加二、主营业务利润减:管理费用减:营业费用减:财务费用三、营业利润加:其他业务利润加:投资收益加:营业外收支净额减:营业外支出四:利润总额减:所得税五、净利润

预算变更申请表模板

预算变更申请表模板-预算变更申请表申请部门:         日期:         计量单位:变更类别□预算调整     □预算增加     □预算追减预算科目细项说明原核定预算拟变更内容调整幅度申请理由预算追减附后相应文件及详细说明经办人: 中心总监: 预算小组: 董事会:预算变更申请表申请部门:         日期:         计量单位:变更类别□预算调整     □预算增加     □预算追减预算科目细项

预算统计表word模板

预算统计表word模板-预算统计表 年 月 日预算编号预算科目预算金额实际支出差 额追加预算备 注核准人: 制表人:

产品成本预算表模板

产品成本预算表模板-产品成本预算表产品名称 P3 年度2013 计划产量128400成 本 项 目单位用量单价单位成本 总成本直接材料12150562.5其中:棉342837.5258570937.5亚麻混纺54675281530900氨纶复合3507529.91048725直接人工3207600变动性制造费用1669367合 计13631087加:在产品期初余额0减:在产品期末余额0预计产品生产成本0加:产成品期初余额0减:产成品期末余额0预计产品销售成本106.1613631087销售负责人

经营计划与预算制度

经营计划与预算制度- 经营计划与预算制度   经营计划与预算制定 由于科学的日新月异,导致生产技术的不断改良,促成了近代工业的精细分工与大量生产,从而引起市场剧烈的竞争,企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决定售价”的旧观念改为“售价决定成本”的新意识。如果企业不能生产物美价廉的产品,则非但不能赚取利润,甚至无法继续它的生存。所以,如何使成本降低,获取最大利润乃成为企业界努力的重大课题,一般言之,降低成本不外是改良生产技术与提

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